- 索引号:
- 113310810026799183/2020-84871
- 公开方式:
- 主动公开
- 文号:
- 成文日期:
- 2020-09-29
- 发布单位:
- 大溪镇
2019年镇(街道)决算公开--大溪镇
一、台州市温岭市大溪镇人民政府概况
(一)部门职责
温岭市大溪镇人民政府是一级预算单位,下设九办四中心:党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务服务管理办公室、基层综合治理办公室、经济发展办公室、村镇建设办公室、应急管理办公室、生态环境办公室、综合行政执法办公室、经济建设服务中心、农业综合服务中心、社会事业服务中心、行政服务中心。主要职责是:
1、加强党的建设。推进全面从严治党,落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,做好农村基层党建工作,深化监察体制改革,全面加强农村基层宣传思想文化工作,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,推进工业化和城镇化发展水平,组织农村基础 设施和各项公益事业建设,加快镇村经济社会发展,改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展,深化农业公共服务体系建设,加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系,推进农村经济 结构调整促进经济增长方式转变,促进农民增收。
4、组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务,负责抓好人力社保、医保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作,统筹基本公共服务设施的空间布局,实现基本公共服务全覆盖。推进“最多跑一次”改革,建立健全群众办事一次办结机制,优化便民服务质量。
5、加强基层执法。整合基层一线执法力量,充分发挥属地管理优势,强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
6、加强综合治理。加强社会治安综合治理,依托“基层治理四平台”建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾纠纷,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设;做好应急防灾等相关工作。
7、推进民主法治。推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作,维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系,动员广大村(居)民参与基层自治。
(二)机构设置
从预算单位构成看,台州市温岭市大溪镇人民政府部门决算属本级部门预算。
纳入台州市温岭市大溪镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无独立编制的二级预算单位。
二、台州市温岭市大溪镇人民政府2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、台州市温岭市大溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计28,029.24万元,与2018年度相比,收、支总计各减少4078.45万元,下降12.7%。主要原因是:体制分成收入减少,节能环保和小城镇基础设施建设投入减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计26,413.63万元;包括财政拨款收入26,413.63万元(其中,一般公共预算13,703.96万元,政府性基金预算12,709.66万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计26,528.95万元,其中基本支出4,730.33万元,占17.83%;项目支出21,798.63万元,占82.17%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计26,413.63万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少4078.45万元,下降13.38%。主要原因是:体制分成收入减少,节能环保和小城镇基础设施建设投入减少。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13,703.96万元,占本年支出合计的51.66%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1665.02万元,下降10.83%。主要原因是:节能环保和小城镇基础设施建设投入减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出13,703.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,865.31万元,占20.91%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出549.60万元,占4.01%;社会保障和就业(类)支出2,812.74万元,占20.52%;卫生健康(类)支出246.23万元,占1.80%;节能环保(类)支出700.00万元,占5.11%;城乡社区(类)支出2,700.00万元,占19.70%;农林水(类)支出3,125.74万元,占22.81%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出353.60万元,占2.58%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出350.75万元,占2.56%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4472.27万元,支出决算为13,703.96万元,完成年初预算的306.42%,主要原因是预算追加未编入一般公共预算。其中:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为63万元,支出决算为63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为2142万元,支出决算为2142万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为65.3万元,支出决算为65.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为83.2万元,支出决算为83.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为84万元,支出决算为84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为21万元,支出决算为21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
一般公共服务支出(类)党委办公室(厅)及相关事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为168万元,支出决算为168万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为14万元,支出决算为238.81万元,完成年初预算的1705.79%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排部分财政拨款预算。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为249.6万元,支出决算为249.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为300万元,决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。年初预算为166.4万元,支出决算为166.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.62万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.88万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为96.84万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.25万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为93万元,支出决算为271.25万元,完成年初预算的291.67%,。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.29万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为432.49万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为183.99万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.36万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.91万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.09万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为104万元,支出决算为104万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制来执行支出。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为0万元,支出决算为20.28万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。年初预算为0万元,支出决算为33.04万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为386.85万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.27万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为642.51万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为64.36万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.17万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.68万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为30.46万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.45万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.28万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为225.2万元,支出决算为225.2万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数,是因为严格按照预算编制来执行支出。
卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为21.03万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为700万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为2500万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为200万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为332.8万元,支出决算为332.8万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数,是因为严格按照预算编制来执行支出。
农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为4.97万元,支出决算为4.97万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数,是因为严格按照预算编制来执行支出。
农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为41.6万元,支出决算为41.6万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数,是因为严格按照预算编制来执行支出。
农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为83.2万元,支出决算为83.2万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数,是因为严格按照预算编制来执行支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.17万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2545万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为353.6万元,支出决算为353.6万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数,是因为严格按照预算编制来执行支出。
灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为166.4万元,支出决算为166.4万元。完成年初预算的100%,决算数等于预算数,是因为严格按照预算编制来执行支出。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为124.35万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为267.7万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为68.82万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为0.18万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,730.33万元,其中:
人员经费4,536.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金等。
公用经费193.47万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出12,709.66万元,占本年支出合计的47.91%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少2413.44万元,下降15.96%。主要原因是:其他国有土地使用权出让收入安排的支出及其他城市基础设施配套费安排的支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出12,709.66万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出12,372.96万元,占97.35%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出336.70万元,占2.65%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为12,709.66万元,决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。其中:
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4873.26万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2049.95万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2338.54万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2028.55万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1198万元。决算数大于预算数的主要原因是支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为100.75万元,支出决算为40.69万元,完成预算的40.39%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控三公经费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.12万元,占10.12%,与2018年度相比,减少0.5万元,下降10.82%,主要原因是因公出国(境)费用按实结算,目的地和日程不同费用也相应有所变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为17.56万元,占43.16%,与2018年度相比,减少3.71万元,下降17.44%,主要原因是运行维护费支出减少;公务接待费支出决算为19.01万元,占46.72%,与2018年度相比,减少10.82万元,下降36.27%,主要原因是厉行节约,严格控制三公经费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为4.12万元,支出决算为4.12万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算编制执行支出。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为48.23万元,支出决算为17.56万元,完成预算的36.41%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出17.56万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。
(3)公务接待费预算数为48.4万元,支出决算为19.01万元,完成预算的39.28%。主要用于接待各级单位来莅临指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待183批次,累计2,460人次。
外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出19.01万元,主要用于各单位来我镇指导及交流工作。接待2,460人次,183批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,大溪镇组织开展了2019年度一般公共预算项目支出及政府性基金预算项目支出的整体绩效自评。2019年大溪镇整体财政支出综合评价得分为88.23分,评价等次为较好。
没有开展了部门评价
没有开展整体支出绩效评价试点
2.部门决算中项目绩效自评结果
根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共温岭市委 温岭市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(温市委发〔2019〕71号)、《温岭市财政局关于开展2020年度全市绩效自评工作的通知》(温财监督〔2020〕6号)文件精神,我单位组织评价组于2020年5月通过财务审计、实地勘察、询问、调查问卷等多种方式,在收集、汇总、整理、分析业务和财务等资料的基础上,对照评价指标和标准进行评议和打分,2019年大溪镇整体财政支出综合评价得分为88.23分,评价等次为较好。
没有绩效自评表
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出193.47万元,比年初预算数增加0万元,主要原因是预算安排较合理。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额1,223.09万元,其中:政府采购货物支出264.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出958.26万元。授予中小企业合同金额787.63万元,占政府采购支出总额的64.40%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,本级及所属各单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关相关事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机关相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
19.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
20.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21.一般公共服务支出(类)党委办公室(厅)及相关事务支出(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
22.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。反应群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
24.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)。反映劳动保障监察事务支出。
26.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
29.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。
31.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。反映用于义务兵优待方面的支出。
32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。反映1954年11月1日施行义务兵役至后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。
33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
34.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士官的安置支出。
35.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。反映移交政府的军队离退休人员安置支出。
36.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。反映对儿童提供福利服务方面的支出。
37.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
38.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)。反映民政部门举办的社会福利事业单位支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。
39.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
40.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
41.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
42.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。反映上述项目以外的其他残疾人事业支出。
43.社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款),城市最低生活保障金支出(项)。反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
44.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
45.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养(项)。反映城市特困人员救助供养支出。
46.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市困难居民生活救助支出。
47.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于农村困难居民生活救助支出。
48.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。反映开展拥军优属活动的支出。
49.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。
50.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。反映除上述项目以外用于计划生育管理事务方面的支出。
51.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。反映按规定补助优抚对象的医疗经费。
52.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出
53.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。
54.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
55.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
56.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。反映按规定对高校毕业生到基层任职补助支出。
57.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。反映事业单位基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
58.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
59.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。
60.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。
61.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
62.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。反映安全生产监管方面的支出。
63.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。
64.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害生活救助支出(项)。反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。
65.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。反映新疆生产建设兵团和地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
66.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。反映新疆生产建设兵团和地方人民政府用于前期土地开发性支出与前期土地开发相关的费用等支出。
67.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
68.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
69.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
70.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
71.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
72.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)。反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
收入支出决算总表
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开01表 金额单位:元
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |||
一、财政拨款收入 | 264,136,292.16 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 137,039,648.66 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 127,096,643.50 | |||||
二、上级补助收入 | ||||||
三、事业收入 | ||||||
四、经营收入 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | ||||||
六、其他收入 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 28,653,086.06 | ||||
20101 | 人大事务 | 630,000.00 | ||||
2010101 | 行政运行 | 630,000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,073,000.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 21,420,000.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 653,000.00 | ||||
20105 | 统计信息事务 | 832,000.00 | ||||
2010550 | 事业运行 | 832,000.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 840,000.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 840,000.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 210,000.00 | ||||
2012901 | 行政运行 | 210,000.00 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,680,000.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 1,680,000.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,496,000.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 5,496,000.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 2,496,000.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,000,000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28,127,366.60 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,664,000.00 | ||||
2080105 | 劳动保障监察 | 1,664,000.00 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 96,200.00 | ||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96,200.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110,000.00 | ||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 110,000.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 9,050,000.80 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 258,802.00 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 968,420.00 | ||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 722,517.00 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 2,712,473.00 | ||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 62,885.80 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4,324,903.00 | ||||
20809 | 退役安置 | 1,883,486.00 | ||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,839,926.00 | ||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 43,560.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 2,140,038.00 | ||||
2081001 | 儿童福利 | 1,039,128.00 | ||||
2081002 | 老年福利 | 60,910.00 | ||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,040,000.00 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 4,504,433.00 | ||||
2081104 | 残疾人康复 | 202,800.00 | ||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 330,389.00 | ||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,868,526.00 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 102,718.00 | ||||
20819 | 最低生活保障 | 6,425,089.00 | ||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,425,089.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 643,632.80 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 643,632.80 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 651,730.00 | ||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 651,730.00 | ||||
20825 | 其他生活救助 | 781,438.00 | ||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 476,842.00 | ||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 304,596.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 177,319.00 | ||||
2082804 | 拥军优属 | 104,500.00 | ||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 72,819.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 2,462,251.00 | ||||
21007 | 计划生育事务 | 2,252,000.00 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,252,000.00 | ||||
21014 | 优抚对象医疗 | 210,251.00 | ||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 210,251.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 7,000,000.00 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | ||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 151,882,866.41 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 25,000,000.00 | ||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25,000,000.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 112,902,866.41 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 48,732,563.00 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 20,499,471.78 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 23,385,354.93 | ||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,285,476.70 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | ||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | ||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 31,257,445.00 | ||||
21301 | 农业 | 3,377,700.00 | ||||
2130104 | 事业运行 | 3,328,000.00 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49,700.00 | ||||
21302 | 林业和草原 | 416,000.00 | ||||
2130204 | 事业机构 | 416,000.00 | ||||
21303 | 水利 | 832,000.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 832,000.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1,181,745.00 | ||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,181,745.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,536,000.00 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,507,500.00 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 1,664,000.00 | ||||
2240106 | 安全监管 | 1,664,000.00 | ||||
22406 | 自然灾害防治 | 600,000.00 | ||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 600,000.00 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,243,500.00 | ||||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,243,500.00 | ||||
229 | 其他支出 | 3,366,994.00 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,366,994.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,677,030.00 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 688,150.00 | ||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,814.00 | ||||
本年收入合计 | 264,136,292.16 | 本年支出合计 | 265,289,509.07 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||
年初结转和结余 | 16,156,079.91 | 年末结转和结余 | 15,002,863.00 | |||
总计 | 280,292,372.07 | 总计 | 280,292,372.07 |
注:本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表(分单位)
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开02表 金额单位:元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 264,136,292.16 | 264,136,292.16 | |||||
台州市温岭市大溪镇人民政府 | 264,136,292.16 | 264,136,292.16 |
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表(分科目)
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开03表 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 264,136,292.16 | 264,136,292.16 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 28,653,086.06 | 28,653,086.06 | |||||||
20101 | 人大事务 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||||||
2010101 | 行政运行 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,073,000.00 | 22,073,000.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 21,420,000.00 | 21,420,000.00 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 653,000.00 | 653,000.00 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||||||
2010550 | 事业运行 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||||||
20106 | 财政事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||||
2010601 | 行政运行 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | 2,388,086.06 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | 2,388,086.06 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,496,000.00 | 5,496,000.00 | |||||||
20701 | 文化和旅游 | 5,496,000.00 | 5,496,000.00 | |||||||
2070109 | 群众文化 | 2,496,000.00 | 2,496,000.00 | |||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28,127,366.60 | 28,127,366.60 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 96,200.00 | 96,200.00 | |||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96,200.00 | 96,200.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 9,050,000.80 | 9,050,000.80 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 258,802.00 | 258,802.00 | |||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 968,420.00 | 968,420.00 | |||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 722,517.00 | 722,517.00 | |||||||
2080805 | 义务兵优待 | 2,712,473.00 | 2,712,473.00 | |||||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 62,885.80 | 62,885.80 | |||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4,324,903.00 | 4,324,903.00 | |||||||
20809 | 退役安置 | 1,883,486.00 | 1,883,486.00 | |||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,839,926.00 | 1,839,926.00 | |||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 43,560.00 | 43,560.00 | |||||||
20810 | 社会福利 | 2,140,038.00 | 2,140,038.00 | |||||||
2081001 | 儿童福利 | 1,039,128.00 | 1,039,128.00 | |||||||
2081002 | 老年福利 | 60,910.00 | 60,910.00 | |||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 4,504,433.00 | 4,504,433.00 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 202,800.00 | 202,800.00 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 330,389.00 | 330,389.00 | |||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,868,526.00 | 3,868,526.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 102,718.00 | 102,718.00 | |||||||
20819 | 最低生活保障 | 6,425,089.00 | 6,425,089.00 | |||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,425,089.00 | 6,425,089.00 | |||||||
20820 | 临时救助 | 643,632.80 | 643,632.80 | |||||||
2082001 | 临时救助支出 | 643,632.80 | 643,632.80 | |||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 651,730.00 | 651,730.00 | |||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 651,730.00 | 651,730.00 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 781,438.00 | 781,438.00 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 476,842.00 | 476,842.00 | |||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 304,596.00 | 304,596.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 177,319.00 | 177,319.00 | |||||||
2082804 | 拥军优属 | 104,500.00 | 104,500.00 | |||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 72,819.00 | 72,819.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,462,251.00 | 2,462,251.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 2,252,000.00 | 2,252,000.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,252,000.00 | 2,252,000.00 | |||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 210,251.00 | 210,251.00 | |||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 210,251.00 | 210,251.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 150,729,649.50 | 150,729,649.50 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 111,749,649.50 | 111,749,649.50 | |||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 48,732,563.00 | 48,732,563.00 | |||||||
2120802 | 土地开发支出 | 20,499,471.78 | 20,499,471.78 | |||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22,232,138.02 | 22,232,138.02 | |||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,285,476.70 | 20,285,476.70 | |||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | |||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 31,257,445.00 | 31,257,445.00 | |||||||
21301 | 农业 | 3,377,700.00 | 3,377,700.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 3,328,000.00 | 3,328,000.00 | |||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49,700.00 | 49,700.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 416,000.00 | 416,000.00 | |||||||
2130204 | 事业机构 | 416,000.00 | 416,000.00 | |||||||
21303 | 水利 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||||||
2130399 | 其他水利支出 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,181,745.00 | 1,181,745.00 | |||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,181,745.00 | 1,181,745.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,507,500.00 | 3,507,500.00 | |||||||
22401 | 应急管理事务 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||||||
2240106 | 安全监管 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||||||
22406 | 自然灾害防治 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,243,500.00 | 1,243,500.00 | |||||||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,243,500.00 | 1,243,500.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,677,030.00 | 2,677,030.00 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 688,150.00 | 688,150.00 | |||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,814.00 | 1,814.00 |
注:本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表(分单位)
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府报表编号:公开04表金额单位:元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 265,289,509.07 | 47,303,259.06 | 217,986,250.01 | |||
台州市温岭市大溪镇人民政府 | 265,289,509.07 | 47,303,259.06 | 217,986,250.01 |
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表(分科目)
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开05表 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 265,289,509.07 | 47,303,259.06 | 217,986,250.01 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 28,653,086.06 | 28,513,086.06 | 140,000.00 | |||||
20101 | 人大事务 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||||||
2010101 | 行政运行 | 630,000.00 | 630,000.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,073,000.00 | 22,073,000.00 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 21,420,000.00 | 21,420,000.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 653,000.00 | 653,000.00 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 832,000.00 | 832,000.00 | ||||||
2010550 | 事业运行 | 832,000.00 | 832,000.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 840,000.00 | 840,000.00 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||
2012901 | 行政运行 | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | ||||||
2013101 | 行政运行 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | 2,248,086.06 | 140,000.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | 2,248,086.06 | 140,000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,496,000.00 | 2,496,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 5,496,000.00 | 2,496,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 2,496,000.00 | 2,496,000.00 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28,127,366.60 | 4,596,473.00 | 23,530,893.60 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | ||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 96,200.00 | 96,200.00 | ||||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96,200.00 | 96,200.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
20808 | 抚恤 | 9,050,000.80 | 1,782,473.00 | 7,267,527.80 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 258,802.00 | 258,802.00 | ||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 968,420.00 | 968,420.00 | ||||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 722,517.00 | 722,517.00 | ||||||
2080805 | 义务兵优待 | 2,712,473.00 | 1,782,473.00 | 930,000.00 | |||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 62,885.80 | 62,885.80 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4,324,903.00 | 4,324,903.00 | ||||||
20809 | 退役安置 | 1,883,486.00 | 1,883,486.00 | ||||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,839,926.00 | 1,839,926.00 | ||||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 43,560.00 | 43,560.00 | ||||||
20810 | 社会福利 | 2,140,038.00 | 1,040,000.00 | 1,100,038.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 1,039,128.00 | 1,039,128.00 | ||||||
2081002 | 老年福利 | 60,910.00 | 60,910.00 | ||||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 4,504,433.00 | 4,504,433.00 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 202,800.00 | 202,800.00 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 330,389.00 | 330,389.00 | ||||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,868,526.00 | 3,868,526.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 102,718.00 | 102,718.00 | ||||||
20819 | 最低生活保障 | 6,425,089.00 | 6,425,089.00 | ||||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,425,089.00 | 6,425,089.00 | ||||||
20820 | 临时救助 | 643,632.80 | 643,632.80 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 643,632.80 | 643,632.80 | ||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 651,730.00 | 651,730.00 | ||||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 651,730.00 | 651,730.00 | ||||||
20825 | 其他生活救助 | 781,438.00 | 781,438.00 | ||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 476,842.00 | 476,842.00 | ||||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 304,596.00 | 304,596.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 177,319.00 | 177,319.00 | ||||||
2082804 | 拥军优属 | 104,500.00 | 104,500.00 | ||||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 72,819.00 | 72,819.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 2,462,251.00 | 1,872,000.00 | 590,251.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 2,252,000.00 | 1,872,000.00 | 380,000.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,252,000.00 | 1,872,000.00 | 380,000.00 | |||||
21014 | 优抚对象医疗 | 210,251.00 | 210,251.00 | ||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 210,251.00 | 210,251.00 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 151,882,866.41 | 151,882,866.41 | ||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 112,902,866.41 | 112,902,866.41 | ||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 48,732,563.00 | 48,732,563.00 | ||||||
2120802 | 土地开发支出 | 20,499,471.78 | 20,499,471.78 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 23,385,354.93 | 23,385,354.93 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,285,476.70 | 20,285,476.70 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | ||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 31,257,445.00 | 4,625,700.00 | 26,631,745.00 | |||||
21301 | 农业 | 3,377,700.00 | 3,377,700.00 | ||||||
2130104 | 事业运行 | 3,328,000.00 | 3,328,000.00 | ||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49,700.00 | 49,700.00 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 416,000.00 | 416,000.00 | ||||||
2130204 | 事业机构 | 416,000.00 | 416,000.00 | ||||||
21303 | 水利 | 832,000.00 | 832,000.00 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 832,000.00 | 832,000.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,181,745.00 | 1,181,745.00 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,181,745.00 | 1,181,745.00 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,507,500.00 | 1,664,000.00 | 1,843,500.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | ||||||
2240106 | 安全监管 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,243,500.00 | 1,243,500.00 | ||||||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,243,500.00 | 1,243,500.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,677,030.00 | 2,677,030.00 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 688,150.00 | 688,150.00 | ||||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,814.00 | 1,814.00 |
注:本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开06表 金额单位:元
收 入 | 支 出(按支出功能分类) | |||||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 137,039,648.66 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 127,096,643.50 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 28,653,086.06 | 28,653,086.06 | |||||
20101 | 人大事务 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||||
2010101 | 行政运行 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,073,000.00 | 22,073,000.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 21,420,000.00 | 21,420,000.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 653,000.00 | 653,000.00 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||||
2010550 | 事业运行 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||
2012901 | 行政运行 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | 2,388,086.06 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | 2,388,086.06 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,496,000.00 | 5,496,000.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 5,496,000.00 | 5,496,000.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 2,496,000.00 | 2,496,000.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 28,127,366.60 | 28,127,366.60 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||||
2080105 | 劳动保障监察 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 96,200.00 | 96,200.00 | |||||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96,200.00 | 96,200.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 9,050,000.80 | 9,050,000.80 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 258,802.00 | 258,802.00 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 968,420.00 | 968,420.00 | |||||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 722,517.00 | 722,517.00 | |||||
2080805 | 义务兵优待 | 2,712,473.00 | 2,712,473.00 | |||||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 62,885.80 | 62,885.80 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4,324,903.00 | 4,324,903.00 | |||||
20809 | 退役安置 | 1,883,486.00 | 1,883,486.00 | |||||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,839,926.00 | 1,839,926.00 | |||||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 43,560.00 | 43,560.00 | |||||
20810 | 社会福利 | 2,140,038.00 | 2,140,038.00 | |||||
2081001 | 儿童福利 | 1,039,128.00 | 1,039,128.00 | |||||
2081002 | 老年福利 | 60,910.00 | 60,910.00 | |||||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 4,504,433.00 | 4,504,433.00 | |||||
2081104 | 残疾人康复 | 202,800.00 | 202,800.00 | |||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 330,389.00 | 330,389.00 | |||||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,868,526.00 | 3,868,526.00 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 102,718.00 | 102,718.00 | |||||
20819 | 最低生活保障 | 6,425,089.00 | 6,425,089.00 | |||||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,425,089.00 | 6,425,089.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 643,632.80 | 643,632.80 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 643,632.80 | 643,632.80 | |||||
20821 | 特困人员救助供养 | 651,730.00 | 651,730.00 | |||||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 651,730.00 | 651,730.00 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 781,438.00 | 781,438.00 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 476,842.00 | 476,842.00 | |||||
2082502 | 其他农村生活救助 | 304,596.00 | 304,596.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 177,319.00 | 177,319.00 | |||||
2082804 | 拥军优属 | 104,500.00 | 104,500.00 | |||||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 72,819.00 | 72,819.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 2,462,251.00 | 2,462,251.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 2,252,000.00 | 2,252,000.00 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,252,000.00 | 2,252,000.00 | |||||
21014 | 优抚对象医疗 | 210,251.00 | 210,251.00 | |||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 210,251.00 | 210,251.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||
2119901 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 150,729,649.50 | 27,000,000.00 | 123,729,649.50 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 111,749,649.50 | 111,749,649.50 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 48,732,563.00 | 48,732,563.00 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 20,499,471.78 | 20,499,471.78 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22,232,138.02 | 22,232,138.02 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,285,476.70 | 20,285,476.70 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 31,257,445.00 | 31,257,445.00 | |||||
21301 | 农业 | 3,377,700.00 | 3,377,700.00 | |||||
2130104 | 事业运行 | 3,328,000.00 | 3,328,000.00 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49,700.00 | 49,700.00 | |||||
21302 | 林业和草原 | 416,000.00 | 416,000.00 | |||||
2130204 | 事业机构 | 416,000.00 | 416,000.00 | |||||
21303 | 水利 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 1,181,745.00 | 1,181,745.00 | |||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,181,745.00 | 1,181,745.00 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,507,500.00 | 3,507,500.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||||
2240106 | 安全监管 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||||
22406 | 自然灾害防治 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,243,500.00 | 1,243,500.00 | |||||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,243,500.00 | 1,243,500.00 | |||||
229 | 其他支出 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,677,030.00 | 2,677,030.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 688,150.00 | 688,150.00 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,814.00 | 1,814.00 | |||||
本年收入合计 | 264,136,292.16 | 本年支出合计 | 264,136,292.16 | 137,039,648.66 | 127,096,643.50 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
总计 | 264,136,292.16 | 总计 | 264,136,292.16 | 137,039,648.66 | 127,096,643.50 |
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开07表 金额单位:元
项目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 137,039,648.66 | 47,303,259.06 | 89,736,389.60 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 28,653,086.06 | 28,513,086.06 | 140,000.00 | ||
20101 | 人大事务 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||
2010101 | 行政运行 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 22,073,000.00 | 22,073,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 21,420,000.00 | 21,420,000.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 653,000.00 | 653,000.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||
2010550 | 事业运行 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||
20106 | 财政事务 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 840,000.00 | 840,000.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | |||
2013101 | 行政运行 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | 2,248,086.06 | 140,000.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,388,086.06 | 2,248,086.06 | 140,000.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5,496,000.00 | 2,496,000.00 | 3,000,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 5,496,000.00 | 2,496,000.00 | 3,000,000.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 2,496,000.00 | 2,496,000.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 28,127,366.60 | 4,596,473.00 | 23,530,893.60 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||
2080105 | 劳动保障监察 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||
20802 | 民政管理事务 | 96,200.00 | 96,200.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 96,200.00 | 96,200.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 110,000.00 | 110,000.00 | |||
20808 | 抚恤 | 9,050,000.80 | 1,782,473.00 | 7,267,527.80 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 258,802.00 | 258,802.00 | |||
2080802 | 伤残抚恤 | 968,420.00 | 968,420.00 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 722,517.00 | 722,517.00 | |||
2080805 | 义务兵优待 | 2,712,473.00 | 1,782,473.00 | 930,000.00 | ||
2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 62,885.80 | 62,885.80 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 4,324,903.00 | 4,324,903.00 | |||
20809 | 退役安置 | 1,883,486.00 | 1,883,486.00 | |||
2080901 | 退役士兵安置 | 1,839,926.00 | 1,839,926.00 | |||
2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 43,560.00 | 43,560.00 | |||
20810 | 社会福利 | 2,140,038.00 | 1,040,000.00 | 1,100,038.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 1,039,128.00 | 1,039,128.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 60,910.00 | 60,910.00 | |||
2081005 | 社会福利事业单位 | 1,040,000.00 | 1,040,000.00 | |||
20811 | 残疾人事业 | 4,504,433.00 | 4,504,433.00 | |||
2081104 | 残疾人康复 | 202,800.00 | 202,800.00 | |||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 330,389.00 | 330,389.00 | |||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 3,868,526.00 | 3,868,526.00 | |||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 102,718.00 | 102,718.00 | |||
20819 | 最低生活保障 | 6,425,089.00 | 6,425,089.00 | |||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 6,425,089.00 | 6,425,089.00 | |||
20820 | 临时救助 | 643,632.80 | 643,632.80 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 643,632.80 | 643,632.80 | |||
20821 | 特困人员救助供养 | 651,730.00 | 651,730.00 | |||
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 651,730.00 | 651,730.00 | |||
20825 | 其他生活救助 | 781,438.00 | 781,438.00 | |||
2082501 | 其他城市生活救助 | 476,842.00 | 476,842.00 | |||
2082502 | 其他农村生活救助 | 304,596.00 | 304,596.00 | |||
20828 | 退役军人管理事务 | 177,319.00 | 177,319.00 | |||
2082804 | 拥军优属 | 104,500.00 | 104,500.00 | |||
2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 72,819.00 | 72,819.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 2,462,251.00 | 1,872,000.00 | 590,251.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 2,252,000.00 | 1,872,000.00 | 380,000.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 2,252,000.00 | 1,872,000.00 | 380,000.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 210,251.00 | 210,251.00 | |||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 210,251.00 | 210,251.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||
2119901 | 其他节能环保支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
213 | 农林水支出 | 31,257,445.00 | 4,625,700.00 | 26,631,745.00 | ||
21301 | 农业 | 3,377,700.00 | 3,377,700.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 3,328,000.00 | 3,328,000.00 | |||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49,700.00 | 49,700.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 416,000.00 | 416,000.00 | |||
2130204 | 事业机构 | 416,000.00 | 416,000.00 | |||
21303 | 水利 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 832,000.00 | 832,000.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,181,745.00 | 1,181,745.00 | |||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 1,181,745.00 | 1,181,745.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 25,450,000.00 | 25,450,000.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 3,536,000.00 | 3,536,000.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,507,500.00 | 1,664,000.00 | 1,843,500.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 1,664,000.00 | 1,664,000.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1,243,500.00 | 1,243,500.00 | |||
2240799 | 其他自然灾害生活救助支出 | 1,243,500.00 | 1,243,500.00 |
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开08表 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 42,848,086.06 | 302 | 商品和服务支出 | 1,934,700.00 | 30908 | 物资储备 | 一 |
30101 | 基本工资 | 7,350,465.55 | 30201 | 办公费 | 331,689.03 | 30913 | 公务用车购置 | 一 |
30102 | 津贴补贴 | 6,746,895.87 | 30202 | 印刷费 | 30919 | 其他交通工具购置 | 一 | |
30103 | 奖金 | 12,217,321.06 | 30203 | 咨询费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 一 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 30922 | 无形资产购置 | 一 | ||
30107 | 绩效工资 | 5,036,077.00 | 30205 | 水费 | 196,486.36 | 30999 | 其他基本建设支出 | 一 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,237,359.20 | 30206 | 电费 | 324,710.06 | 310 | 资本性支出 | |
30109 | 职业年金缴费 | 1,463,959.20 | 30207 | 邮电费 | 46,280.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 994,134.56 | 30208 | 取暖费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1,611,078.76 | 30209 | 物业管理费 | 52,700.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 152,071.86 | 30211 | 差旅费 | 88,522.50 | 31005 | 基础设施建设 | |
30113 | 住房公积金 | 3,879,465.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 41,185.82 | 31006 | 大型修缮 | |
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 159,258.00 | 30214 | 租赁费 | 31008 | 物资储备 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,520,473.00 | 30215 | 会议费 | 246,526.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30301 | 离休费 | 28,680.00 | 30216 | 培训费 | 148,606.00 | 31010 | 安置补助 | |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 190,088.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30303 | 退职(役)费 | 19,050.00 | 30218 | 专用材料费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30304 | 抚恤金 | 2,296,249.00 | 30224 | 被装购置费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30305 | 生活补助 | 95,174.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 49,700.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30307 | 医疗费补助 | 81,320.00 | 30227 | 委托业务费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 311 | 对企业补助(基本建设) | 一 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 175,619.15 | 31101 | 资本金注入 | 一 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 31199 | 其他对企业补助 | 一 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 312 | 对企业补助 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 42,586.12 | 31201 | 资本金注入 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 31204 | 费用补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 31205 | 利息补贴 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||
30704 | 国外债务发行费用 | 313 | 对社会保障基金补助 | 一 | ||||
309 | 资本性支出(基本建设) | 一 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 一 | |||
30901 | 房屋建筑物购建 | 一 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 一 | |||
30902 | 办公设备购置 | 一 | 399 | 其他支出 | ||||
30903 | 专用设备购置 | 一 | 39906 | 赠与 | ||||
30905 | 基础设施建设 | 一 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
30906 | 大型修缮 | 一 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30907 | 信息网络及软件购置更新 | 一 | 39999 | 其他支出 | ||||
人员经费合计 | 45,368,559.06 | 公用经费合计 | 1,934,700.00 |
注:本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开09表 金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 127,096,643.50 | 127,096,643.50 | 127,096,643.50 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 123,729,649.50 | 123,729,649.50 | 123,729,649.50 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 111,749,649.50 | 111,749,649.50 | 111,749,649.50 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 48,732,563.00 | 48,732,563.00 | 48,732,563.00 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 20,499,471.78 | 20,499,471.78 | 20,499,471.78 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 22,232,138.02 | 22,232,138.02 | 22,232,138.02 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 20,285,476.70 | 20,285,476.70 | 20,285,476.70 | |||||
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | |||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | 11,980,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | 3,366,994.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,677,030.00 | 2,677,030.00 | 2,677,030.00 | |||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 688,150.00 | 688,150.00 | 688,150.00 | |||||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,814.00 | 1,814.00 | 1,814.00 |
注:本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位:台州市温岭市大溪镇人民政府 报表编号:公开10表 金额单位:元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 1,007,485.82 | 406,892.97 |
1.因公出国(境)费 | 41,185.82 | 41,185.82 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 482,300.00 | 175,619.15 |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 482,300.00 | 175,619.15 |
3.公务接待费 | 484,000.00 | 190,088.00 |
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时,因四舍五入可能存在尾差。