MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D7B2EF.AA5739D0" 此文档为“单个文件网页”,也称为“Web 档案”文件。如果您看到此消息,但是您的浏览器或编辑器不支持“Web 档案”文件。请下载支持“Web 档案”的浏览器,如 Windows? Internet Explorer?。 ------=_NextPart_01D7B2EF.AA5739D0 Content-Location: file:///C:/60D05F49/file8617.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
台州市温岭=
4066;滨海镇人民政府=
2020年度部门决ļ=
39;
目录
一、概况.......................................=
..................................................................(<=
/span>1 )
(一)部门职责<= /span>..................= ...............................................................( 1)
(二)机构设置<=
/span>..................=
...........................................................................=
..(2 )
二、2020年部门=
20915;算公开表.............................................=
.................(3)
三、2020年度部=
38376;决算情况说明.............................................=
..........(3)
(一)收入支出&=
#20915;算总体情况说明..................=
.................................................(3 )
(二)收入决算&=
#24773;况说明..................=
...............................................................(3 )
(三)支出决算&=
#24773;况说明..................=
...............................................................(
4)
(四)财政拨款&=
#25910;入支出决算总体情=
917;说明..................=
...................................(4)
(五)一般公共&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;情况说明..................=
............................(
4)
(六)一般公共&=
#39044;算财政拨款基本支=
986;决算情况说明..................=
....................(14 )
(七)政府性基&=
#37329;预算财政拨款支出=
915;算总体情况说明<=
span
class=3D25>..................=
................(14 )
(八)国有资本&=
#32463;营预算财政拨款支=
986;决算总体情况说明=
..................=
.............(
16)
(九)一般公共&=
#39044;算财政拨款“三公”<=
span
style=3D'font-size:11.0pt;font-family:SimSun;color:black;background:white'>=
经费支出决算情况说=
6126;..................=
......(
16)
(十)机关运行&=
#32463;费支出说明..................=
.......................................................(18 )
(十一)政府采&=
#36141;支出说明..................=
..........................................................(
19)
(十二)国有资&=
#20135;占有情况说明..................=
...................................................(19 )
(十三)预算绩&=
#25928;情况说明..................=
..........................................................(19 )
四、名词解释=
span>..................=
...........................................................................=
....(22 )
一、概况
(一)部门职责<=
/span>
=
1、Ó=
52;强党的建设。推进全=
面从严治党,落实基=
3618;党建工作责任制,ߐ=
5;格抓好基层党组织建&=
#35774;各项制度,做好农=
449;基层党建工作,深化=
;监察体制改革,全面=
21152;强农村基层宣传思ø=
19;文化工作,进一步增=
强党在农村的政治领=
3548;力、思想引领力、ೃ=
6;众组织力、社会号召&=
#21147;;
=
2、ÿ=
12;进经济建设。负责拟=
订本行政区域经济社=
0250;发展和村镇建设等ෆ=
8;划,推进工业化和城&=
#38215;化发展水平,组织=
892;村基础设施和各项公=
;益事业建设,加快镇=
26449;经济社会发展,改Ú=
92;群众生活环境;
=
3、ć=
81;务“三农”发展。指=
23548;农村经济发展,深Ô=
70;农业公共服务体系建=
设,加强农业产前、=
0135;中、产后服务。完ࢍ=
2;生产、供销、信用“=
19977;位一体”农民合作ಮ=
3;济组织体系,推进农&=
#26449;经济结构调整,促$=
827;经济增长方式转变,=
;促进农民增收;
=
4、ń=
52;织公共服务。组织实=
施与村(居)民生活=
3494;切相关的各项公共=
1;务,负责抓好人力社&=
#20445;、医保、民政、教 =
946;、文化体育、卫生健=
;康等工作,统筹基本=
20844;共服务设施的空间ð=
67;局,实现基本公共服=
务全覆盖。推进“最=
810;跑一次”改革,建立=
健全群众办事一次办=
2467;机制,优化便民服ࡃ=
3;质量;
=
5、Ó=
52;强基层执法。整合基=
层一线执法力量,充=
0998;发挥属地管理优势ᦁ=
2;强化对辖区内执法力&=
#37327;的统一指挥和统筹=
327;调;
=
6、Ó=
52;强综合治理。加强社=
会治安综合治理,依=
5176;“基层治理四平台”=
建立综治管理、试产=
0417;管、综合执法、便=
5;服务统筹协调指挥机&=
#21046;,强化信访和矛盾 =
416;纷调解工作,化解农=
;村社会矛盾纠纷,维=
25252;农村社会和谐稳定ʌ=
92;全面推进社会主义新=
农村建设;做好应急=
8450;灾等相关工作;
=
7、ÿ=
12;进民主法治。推进基=
层民主法治建设,指=
3548;村(居)民委员会ॣ=
7;作,维护群众合法权&=
#30410;,健全自治、法治=
289;德治相结合的乡村治=
;理体系,动员广大村=
65288;居)民参与基层自Ė=
35;。
(二)机构设置<=
/span>
从预=
9;单位构成看,台州市&=
#28201;岭市滨海镇人民政=
220;部门决&=
#31639;包括:镇本级决算=
289;经济建设服务中心、=
;农业综合服务中心、=
31038;会事业服务中心。
纳入ࡤ=
8;州市温岭市滨海镇人&=
#27665;政府2020年度部门决算=
2534;制范围的二级预算ࡕ=
3;位包括:二级预&=
#31639;单位并入镇本级,=
001;镇本级统一核算并编=
;制决算报表。
从=
预算单位构成看,本=
1333;位内设:党政综合ࡃ=
0;公室(挂人大办公室&=
#12289;财政财务管理办公=
460;牌子)、党建工作办=
;公室、社会事务服务=
31649;理办公室(挂行政ê=
57;批办公室牌子)、基=
层综合治理办公室(=
5346;综合信息指挥室、ॵ=
2;急管理办公室牌子)&=
#12289;经济发展办公室、=
449;镇建设办公室(挂综=
;合行政执法办公室、=
29983;态环境办公室牌子ʌ=
89;、经济建设服务中心=
(挂企业服务站、劳=
1160;保障所、统计中心୮=
0;子)、农业综合服务&=
#20013;心、社会事业服务=
013;心(挂便民服务中心=
;、退役军人服务站、=
27665;族宗教事务所、综×=
12;文化站、社会救助事=
务所牌子)。
二、2020年度部=
38376;决算公开表
详见附表。
=
三、2020=
年度部门决算情况说=
6126;
(一)收入支出&=
#20915;算总体情况说明
2020年度收Ð=
37;总计6,157.86万元,支出总=
;计6,157.86万元,与2019年度相比,各=
0943;少5,725.55万元,下降48.18%。主要原因是<=
/span>:非税收&=
#20837;和其他收入减少;污水工程&=
#39033;目建设基本完工;=
567;城镇环境整治项目和=
;教育工程支出已进入=
25195;尾。
(二)收入决算&=
#24773;况说明
本年收入合计5,986.95万元;包括财=
;政拨款收入5,986.95万元(其中,=
;一般公共预算5,739.52万元,政府性=
;基金预算247.42万元,ࢲ=
9;有资本经营预算0万元),占收ࠣ=
7;合计100.00%;上级补助收=
入0万元,占收入ࡧ=
2;计0%;事业收入0万元,占收入合ť=
45;0%;经营收入0万元,占收入合ť=
45;0%;附属单位上Ņ=
64;收入0万元,占收入ࡧ=
2;计0%;其他收入0万元,占收入合ť=
45;0%。
(三)支出决算&=
#24773;况说明
本年支出合计5,986.95万元,其中基=
;本支出2,586.22万元,占43.20%;项目支出3,400.73万元,占56.80%;上缴上级支出0万元,占0%<=
/span>;经营支出0万元,占0%<=
/span>;对附属单位补助ă=
03;出0万元,占0%<=
/span>。
(四)=
;财政拨款收入支&=
#20986;决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总=
;计6,148.21万元,支出总=
;计6,148.21万元,=
982;2019年相比,各减=
3569;5,725.55万元,下降48.22%。主要原因是<=
/span>非税收&=
#20837;和其他收入减少;教育工=
31243;和污水工程项目建ť=
74;基本完工;小城镇环=
境整治项目支出已进=
0837;扫尾。
(五)一般公共&=
#39044;算财政拨款支出决=
639;情况说明
1.一般公共预算财政拨=
;款支出决算总体情况=
12290;
2020年度一般公共预算财=
;政拨款支出5,739.52万元,占本年=
;支出合计的95.87%。与2019=
4180;相比,一般公共预=
9;财政拨款支出减少4,884.97万元,下降45.98%。主要原因是<=
/span>小城镇环境ਥ=
2;治和教育工程ਞ=
3;出减少。
2.一般公共预算财政拨=
;款支出决算结构情况=
12290;
2020年度ߌ=
8;般公共预算财政拨款&=
#25903;出5,739.52万元,主要用=
;于以下方面:一般公=
20849;服务(类)支出1,551.12万元,占27.03%;国防(类)支=
20986;0万元,占
3.一般公共预算财&=
#25919;拨款支出决算具体=
773;况。
2020年度ߌ=
8;般公共预算财政拨款&=
#25903;出年初预算为2636.22万元,支出决=
算为5,739.52万元,=
436;成年初预算的217.72%,主要原因是=
预ļ=
39;追加未编入一般公共=
预算,包括船舶修造=
0851;停整治、重点专项್=
1;核奖等。其中:
一ō=
24;公共服务支出(类)=
人大事务(款)行政=
6816;行(项)。年初预=
9;为63.万元,支出决=
639;63.3万元,完成年=
1021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
一ō=
24;公共服务支出(类)=
政府办公厅(室)及=
6426;关相关事务(款)ඡ=
2;政运行(项)。年初&=
#39044;算为1171.72万元,支出决=
算为1171.72万元,完成年=
初预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
一ō=
24;公共服务支出(类)=
统计信息事务(款)=
0107;业运行(项)。年࠶=
1;预算为41.8万元,支出决=
1639;为 41.8万元,完成年初ཀ=
4;算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
一ō=
24;公共服务支出(类)=
财政事务(款)行政=
6816;行(项)。年初预=
9;为84.4万元,支出决=
1639;为84.4万元。完成年=
1021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
一ō=
24;公共服务支出(类)=
群众团体事务(款)=
4892;政运行(项)。年࠶=
1;预算为63.3万元,支出决=
1639;为63.3万元,完成年=
1021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
一ō=
24;公共服务支出(类)=
党委办公室(厅)及=
0456;关事务支出(款)ඡ=
2;政运行(项)。年初&=
#39044;算为126.6万元,支出决=
31639;为126.6万元,完成年=
21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
文Ô=
70;体育与传媒支出(类=
)文化(款)群众文=
1270;(项)。年初预算ߒ=
6;125.4万元,支出决=
31639;为125.4万元,完成年=
21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
文Ô=
70;体育与传媒支出(类=
)其他文化体育与传=
3186;支出(款)其他文ࡏ=
0;体育与传媒支出(项&=
#65289;。年初预算为117.64万元,支出决&=
#31639;为117.64万元,完成年&=
#21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)人力资源和社会保=
8556;管理事务(款)劳ࡄ=
0;保障监察(项)。年&=
#21021;预算为62.7万元,支出决=
1639;为62.7万元,完成年=
1021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)民政管理事务(款=
5289;其他民政管理事务ਞ=
3;出(项)。年初预算&=
#20026;23.84万元,支出决=
31639;为23.84万元,完成年=
21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)行政事业单位养老=
5903;出(款)行政单位బ=
3;退休(项)。年初预&=
#31639;为11万元,支出决ļ=
39;为11万元,完成年Ò=
21;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)抚恤(款)死亡抚=
4676;(项)。年初预算ߒ=
6;33.96万元,支出决=
31639;为33.96万元,完成年=
21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)抚恤(款)伤残抚=
4676;(项)。年初预算ߒ=
6;64.09万元,支出决=
31639;为64.09万元,完成年=
21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)抚恤(款)在乡复=
1592;、退伍军人生活补ࡄ=
1;(项)。年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>49.62万元,支出决=
31639;为49.62万元,完成年=
21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)抚恤(款)义务兵=
0248;待(项)。年初预=
9;为114.88万元,支出决&=
#31639;为114.88万元,完成年&=
#21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)抚恤(款)农村籍=
6864;役士兵老年生活补ࡄ=
1;(项)。年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>138.6万元,支出决=
31639;为138.6万元,完=
;成年初预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)抚恤(款)其他优=
5242;支出(项)。年初ཀ=
4;算116.7万元,支出决=
31639;为116.7万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)退役安置(款)退=
4441;士兵安置(项)。ॲ=
0;初预算为55.38万元,支出决=
31639;为55.38万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)社会福利(款)儿=
1461;福利(项)。年初ཀ=
4;算为17.26万元,支出决=
31639;为17.26万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)社会福利(款)老=
4180;福利(项)。年初ཀ=
4;算为116.24万元,支出决&=
#31639;为116.24万元。完成年&=
#21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)社会福利(款)社=
0250;福利事业单位(项ᦀ=
9;。年初预算为41.8万元,支出决=
1639;为41.8万元,完成年=
1021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)社会福利(款)养=
2769;服务(项)。年初ཀ=
4;算为74.41万元,支出决=
31639;为74.41万元,完成年=
21021;预算的100%,决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)残疾人事业(款)=
7531;疾人康复(项)。ॲ=
0;初预算为6.48万元,支出决=
1639;为6.48万元。完成年=
1021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)残疾人事业(款)=
7531;疾人就业和扶贫(༿=
3;)。年初预算为47.39万元,支出决=
31639;为47.39万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)残疾人事业(款)=
7531;疾人生活和护理补พ=
8;(项)。年初预算为<=
span
lang=3DEN-US>360.71万元,支出决&=
#31639;为360.71万元。完成年&=
#21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)残疾人事业(款)=
0854;他残疾人事业支出ᦀ=
8;项)。年初预算为46.56万元,支出决=
31639;为46.56万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)最低生活保障(款=
5289;城市最低生活保障ດ=
9;支出(项)。年初预&=
#31639;为587.64万元,支出决&=
#31639;为587.64万元。完成年&=
#21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)临时救助(款)临=
6102;救助支出(项)。ॲ=
0;初预算为190万元,支出决=
639;为190万元。完成年=
021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)特困人员救助供养=
5288;款)城市特困人员ਡ=
7;助供养支出(项)。&=
#24180;初预算为16.55万元,支出决=
31639;为16.55万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)其他生活救助(款=
5289;城市其他城市生活ਡ=
7;助(项)。年初预算&=
#20026;24.95万元,支出决=
31639;为24.95万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)其他生活救助(款=
5289;城市其他农村生活ਡ=
7;助(项)。年初预算&=
#20026;35.07万元,支出决=
31639;为35.07万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)退役军人管理事务=
5288;款)拥军优属(项ᦀ=
9;。年初预算为8.27万元,支出决=
1639;为8.27万元。完成年=
1021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
社Ê=
50;保障和就业支出(类=
)其他生活救助(款=
5289;城市其他农村生活ਡ=
7;助(项)。年初预算&=
#20026;79.79万元,支出决=
31639;为79.79万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
卫ī=
83;健康支出(类)计划=
生育事务(款)其他=
5745;划生育事务支出(༿=
3;)。年初预算为167.2万元,支出决=
31639;为167.2万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
卫ī=
83;健康支出(类)优抚=
对象医疗(款)优抚=
3545;象医疗补助(项)Ӎ=
0;年初预算为13.53万元,支出决=
31639;为13.53万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
节Ŋ=
21;环保支出(类)环境=
保护管理事务(款)=
0854;他环境保护管理事ࡃ=
3;支出(项)。年初预&=
#31639;为20.9万元,支出决=
1639;为20.9万元。完成年=
1021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
农ĉ=
19;水支出(类)农业农=
村(款)事业运行(=
9033;)。年初预算为376.2万元,支出决=
31639;为376.2万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
农ĉ=
19;水支出(类)农业农=
村(款)其他农业农=
6449;支出(项)。年初ཀ=
4;算为50万元,支出决ļ=
39;为50万元。完成年Ò=
21;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
农ĉ=
19;水支出(类)水利(=
款)其他水利支出(=
9033;)。年初预算为41.8万元,支出决=
1639;为41.8万元。完成年=
1021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
农ĉ=
19;水支出(类)扶贫(=
款)农村基础设施建=
5774;(项)。年初预算ߒ=
6;155万元,支出决=
639;为155万元。完成年=
021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
农ĉ=
19;水支出(类)农村综=
合改革(款)对村级=
9968;事一议的补助(项ᦀ=
9;。年初预算为58.77万元,支出决=
31639;为58.77万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
农ĉ=
19;水支出(类)其他农=
林水支出(款)其他=
0892;林水支出(项)。ॲ=
0;初预算为550万元,支出决=
639;为550万元。完成年=
021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
资ě=
04;勘探信息等支出(类=
)支持中小企业发展=
1644;管理支出(款)其ߢ=
2;支持中小企业发展和&=
#31649;理支出(项)。年=
021;预算为83.6万元,支出决=
1639;为83.6万元。完成年=
1021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
灾ê=
75;防治及应急管理支出=
(类)应急管理事务=
5288;款)安全监管(项ᦀ=
9;。年初预算为104.5万元,支出决=
31639;为104.5万元。完成年=
21021;预算的100%。决算数等于=
9044;算数,是因为严格১=
3;照预算编制来执行支&=
#20986;。
(六)一般公共&=
#39044;算财政拨款基本支=
986;决算情况说明
2020年度一般公Ð=
49;预算财政拨款基本支=
出2,586.22万元,其中:=
;
人×=
92;经费2289.72万元,主要包=
括:基本&=
#24037;资、津贴补贴、奖%=
329;及其他社会保障费、=
;绩效工资、机关事业=
21333;位基本养老保险缴ũ=
53;、职业年金缴费、住=
房公积金、医疗补助=
6153;、离休费、行政退ߨ=
1;人员通讯补贴、离休&=
#24178;部护理费、电话费=
289;交通费、遗属补助、=
;精减职工补助等。
公ī=
92;经费296.5万元,主要包=
25324;办公费&=
#12289;咨询费、手续费、=
700;电费、邮电费、物业=
;管理费、维修费、租=
36161;费、会议费、培训ũ=
53;、公务接待费、公务=
用车运行维护费、其=
0182;交通费、工会经费ӌ=
9;劳务费、办公设备购&=
#32622;费等。
(七)政府性基&=
#37329;预算财政拨款支出=
915;算总体情况
1.政府性基金预算财政=
;拨款支出决算总体情=
20917;。
2020年度政府性á=
22;金预算财政拨款支出=
247.42万元,占本年&=
#25903;出合计的4.13%。与2019=
180;相比,政府性基金预=
;算财政拨款支出减少840.59万元,下降77.26%。主要原因是&=
#65306;征ß=
20;和拆迁补偿支出、土=
地开发支出减少。
2.政府性基金预算财政=
;拨款支出决算结构情=
20917;。
2020年度ਟ=
9;府性基金预算财政拨&=
#27454;支出247.42万元,主要用&=
#20110;以下方面:科学技=
415;(类)支出0万元,占
3.政府性基金预算财政=
;拨款支出决算具体情=
20917;。
2020年度政府性基金预算=
;财政拨款支出年初预=
31639;为0万元,支出决=
9;为247.42万元,完成年初预=
639;的247.42%,主要原因是=
支出增加,<=
/span>年中追加安排部分ũ=
30;政拨款预算。其中:
城È=
65;社区支出(类)国有=
土地使用权出让收入=
3433;排的支出(款)城०=
6;建设支出(项)。年&=
#21021;预算为0万元,支出决=
9;为29.3万元。决算数大于预算数į=
40;主要原因是年中追加=
安排部分财政拨款预=
1639;。
其É=
82;支出(类)其他政府=
性基金及对应专项债=
1153;收入安排的支出(હ=
4;)其他政府性基金安&=
#25490;的支出(项)。年=
021;预算为0万元,支出决=
9;为42.57万元。决算数=
22823;于预算数的主要原Þ=
40;是年中追加安排部分=
财政拨款预算。
其他支出(=
;类)彩票公益金安排=
30340;支出(款)用于社Ê=
50;福利的彩票公益金支=
出(项)。年初预算=
0026;0万元,支出决=
9;为175.56万元。决算数&=
#22823;于预算数的主要原=
240;是年中追加安排部分=
;财政拨款预算。
(八)国有资本经营预算财=
;政拨款支出决算总体=
24773;况
本部门2020&=
#24180;度无国有资本经营'=
044;算财政拨款收支安排=
;,故无相关数据。
(九)一般公共&=
#39044;算财政拨款“三公̶=
1;经费支出决算情况说&=
#26126;
1.“三公”经费一般公&=
#20849;预算财政拨款支出=
915;算总体情况说明。=
2020年度“=
;三公”经费一般公共=
9044;算财政拨款支出预=
9;为34.45万元,支出决=
31639;为29.73万元,完成预=
31639;的86.30%,2020年度“三公̶=
1;经费支出决算数小于&=
#39044;算数的主要原因是=
385;行节约,严格控制三=
;公经费支出。
2.“三公”经费一般公&=
#20849;预算财政拨款支出=
915;算具体情况说明。=
2020年度“三公”=
;经费一般公共预算财=
25919;拨款支出决算中,Þ=
40;公出国(境)费用支=
出决算为0万元,占0%<=
/span>,与2019年度相比,增=
1152;0万元,增长0%,主要原因是均Ą=
80;出国(境)活动安排=
;公务用车购置及运=
4892;维护费支出决算为27.76万元,占93.37%,与2019年度相比,增=
1152;13.81万元,增长99.00%,主要原因是<=
span
lang=3DEN-US>2020年新购置了一=
6742;公车,2019年未购置公车=
5292;因此2020公务用车购置=
1450;运行维护费支出比2019年大幅增加;=
0844;务接待费支出决算ߒ=
6;1.97万元,占=
6.63%,与2019年度相比,减=
3569;11.47万元,下降85.34%,主要原因是&=
#21385;行节约,控制接待=
631;准和范围。具体情况=
;如下:
(1)因公出国(境ᦀ=
9;费预算数为0万元,支出决=
9;为0万元。完成预=
9;的100%。要用于机关=
1450;下属预算单位人员=
1;公务出国(境)的住&=
#23487;费、国际旅费、培#=
757;费、公杂费等支出。=
;决算数&=
#31561;于预算数的主要原=
240;是严格按照预算计划=
;安排支出。全年使用=
968;般公共预算财政拨款=
;支出涉及因公出国(境)团组
(2)公务用车购ಾ=
2;及运行维护费预算数&=
#20026;13.25万元,支出决=
31639;为27.76万元,完成预=
31639;的209.51%。决算数大于=
预算数的主要原因是=
2463;批准购置的1辆公务用车。
公务用车购置预算数=
;为0万元,支出决=
9;为19.46万元(含购置=
31246;等附加费用)。决ļ=
39;数大于预算数的主要=
原因是用于经批准购=
2622;的1辆公务用车;
公务用车运行维护费=
;预算数为13.25万元,支出8.30万元,完成预=
1639;的62.64%。主要用于所&=
#38656;的公务用车燃料费=
289;维修费、过路过桥费=
;、保险费、安全奖励=
36153;用等支出;2020年度,本级及=
5152;属单位开支一般公ࠤ=
9;预算财政拨款的公务&=
#29992;车保有量为5辆。
(3)公务接待费ཀ=
4;算数为21.2万元,支出决=
1639;为1.97万元,完成预=
1639;的9.29%。主要用于接=
24453;各级单位来我单位ý=
51;导工作等支出。决算=
数小于预算数的主要=
1407;因是厉行节约。全ॲ=
0;使用一般公共预算财&=
#25919;拨款国内公务接待123团组,累计202人次。
外宾接待支出0万元,主要用ߛ=
0;外宾接待,接待0团组,0=
0154;次。
其他国内公务接待支=
;出1.97万元,主主要=
9992;于各级单位来我镇১=
1;导工作的接待费用。&=
#25509;待123团组,202人次。
(十)机关运行&=
#32463;费支出说明
2020年度=
6;关运行经费年初预算&=
#25968;为124万元,支出决=
639;为296.50万元,完成年&=
#21021;预算的239.11%,主要原因是=
2020年度办公费、=
1360;刷费支出较2019年度增加。比2019年度增加71.49万元,增长45.68%,主要原因是&=
#26449;级换届选举及疫情&=
450;控增加了复印费。其中:=
包括办公费209.81万元、印刷费18.19万元、差旅费1.35万元、培训费
(十一)政府采&=
#36141;支出说明
2020年度政府采ũ=
41;支出总额515.53万元,其中:&=
#25919;府采购货物支出67.53万元、政府采=
36141;工程支出0万元、政府采พ=
1;服务支出448.00万元。授予中&=
#23567;企业合同金额67.53万元,占政府=
37319;购支出总额的13.10%。其中,授予&=
#23567;微企业合同金额67.53万元,占政府=
37319;购支出总额的13.10%。
(十二)国有资&=
#20135;占有情况说明
截至2020年12月31日,滨海镇人民=
;政府共有车辆5辆,其中,副部(=
省)级及以上领导用=
6710;0辆、主要领导ॱ=
8;部用车0辆、机要通信ஷ=
2;车0辆、应急保障ஷ=
2;车0辆、执法执勤ஷ=
2;车0辆、特种专业=
6;术用车0辆、离退休干=
6;用车0辆、其他用车5辆,其=
182;用车主要是公务用车=
;;单价50万元以上通用设备0台(套),单ߥ=
5;100万元以上专用#=
774;备0台(套)。
(十三)预算绩&=
#25928;情况说明
1.预算绩效管理工作开=
;展情况。
根据预算绩效=
1649;理要求,滨海镇预算ರ=
9;效评价小组组织对2020年度一般公共=
9044;算项目支出全面开ऻ=
7;绩效自评,涉及项目<=
span
lang=3DEN-US>6个,共涉及资ດ=
9;1260.4万元,占一般&=
#20844;共预算项目支出总'=
069;的21.96%。组织对2020年度城乡社区支࠲=
6;2个政府性基金ཀ=
4;算项目支出开展绩效&=
#33258;评,共涉及资金187万元,占政府=
615;基金预算项目支出总=
;额的75.58%。
本年无部门评=
0215;。
本年无部门整=
0307;支出绩效评价。
本年无下属部=
8376;或单位整体支出绩ਠ=
8;评价。
2.部门决算中项目绩效=
;自评结果
温岭市&=
#28392;海镇人民政府在2020年度部门(单=
0301;)决算中反映滨海=
5;沿海高速两侧绿化工&=
#31243;及滨海镇滨海二桥=
450;朱家店桥建设工程项=
;目绩效自评结果。
滨海镇&=
#27839;海高速两侧绿化工=
243;项目绩效自评综述:=
;根据年初设定的绩效=
30446;标,项目自评得分80分,自评结论È=
26;“良好”。该工程项=
30446;预算数为900万,实际合同=
215;为987.2万,执行数为133万,完成预算=
340;14.78%。项目绩效目&=
#26631;完成情况:一是解=
915;了群众出行的便利性=
;,漫步道的设置;二=
26159;保障群众出行安全ʌ=
92;亮化设施的配备极大=
地减少安全隐患点;=
9977;是丰富了群众的精ణ=
0;文明,公园及绿化设&=
#26045;极大满足群众视觉=
139;受与精神文明追求。=
;发现的问题及原因:=
19968;是受疫情与温岭供ĕ=
00;管线途径此处的双重=
影响,工程实际施工=
0110;6月份才正式开ࣺ=
7;,一方面为关系到民&=
#29983;的供水管线铺路及=
839;线政策处置花费了不=
;少时间。二方面也考=
34385;植物种植的特殊性Ö=
50;按照相关上级文件关=
于对公路两侧绿化的=
5351;导意见而进行的设=
5;变更调整。由此造成&=
#24037;程施工进度整体较=
930;。下一步改进措施:=
;一是紧跟供水管线步=
20240;,挖到哪种到哪。É=
08;是几处节点位置在不=
受天气影响的情况下=
0808;行实施。三是继续ࠉ=
0;好两侧政策处理及协&=
#35843;。目前该工程在有=
207;进行中。
滨海镇&=
#28392;海二桥及朱家店桥=
314;设工程项目绩效自评=
;综述:根据年初设定=
30340;绩效目标,项目自ť=
80;得分82分,自评结论È=
26;“良好”。该工程项=
30446;预算数为500万,执行数为54万,完成预算į=
40;10.8%。项目绩效目=
26631;完成情况:一是治á=
81;方面的显著影响,两=
座桥梁的建设将滨海=
2823;道及长镇线与新伍ಬ=
7;完美连接,打通了断&=
#22836;路,明显减轻目前=
665;金线的交通压力;二=
;是推进城镇一体化发=
23637;更全面,交通路网į=
40;完善将进一步扩展城=
镇建成区边界,推进=
2478;镇一体化均衡发展ᦂ=
7;三是提升产业大环境&=
#12289;设施更完善。桥梁=
608;边的机电、机械等企=
;业较多,桥梁的建设=
26377;力提升工业园区的á=
22;础设施,拖动东楼工=
业区与镇海工业区联=
1160;连片发展,既实现ฝ=
5;运物流车辆分流,提&=
#39640;交通安全水平,又&=
477;低企业运输成本,优=
;化投资营商环境。发=
29616;的问题及原因:受ċ=
25;梁实际施工影响,工=
程施工于8月份才正式开ࣺ=
7;,一方面前期桥梁设&=
#35745;更改与发改对接等!=
457;费了不少时间。二方=
;面建造过程中与周边=
23621;民产生的土地及其É=
82;原因影响造成的政策=
处置未到位。由此造=
5104;工程施工进度整体๙=
9;慢。不过目前桥梁已&=
#27491;式开始打桩阶段。=
979;一步改进措施:一是=
;合理安排时间,抓紧=
32479;筹充分利用做好无Ņ=
41;衔接建造。二是监理=
与检测及时跟进保质=
0445;量桥梁的稳定建造Ӎ=
0;
3. &nbs=
p;
财政=
0;价项目绩效评价结果<=
/span>
无
4. =
部门=
0;价项目绩效评价结果<=
/span>
无
四、名词解释
1.财政拨款收入:১=
1;本级财政部门当年拨&=
#20184;的财政预算资金,=
253;括一般公共预算财政=
;拨款和政府性基金预=
31639;财政拨款。
2.事业收入:指事ߏ=
4;单位开展专业业务活&=
#21160;及辅助活动所取得=
340;收入。
3.经营收入:指事ߏ=
4;单位在专业业务活动&=
#21450;辅助活动之外开展&=
750;独立核算经营活动取=
;得的收入。
4.上级补助收入:১=
1;事业单位从主管部门&=
#21644;上级单位取得的非$=
130;政补助收入。
5.附属单位上缴收ࠣ=
7;:指事业单位附属独&=
#31435;核算单位按照有关#=
268;定上缴的收入。
6.其他收入:指预=
9;单位在“财政拨款”=
2289;“事业收入”、“经&=
#33829;收入”、“上级补ࡄ=
1;收入”、“附属单位=
9978;缴收入”等之外取得=
;的各项收入。
7.用事业基金弥补ਟ=
0;支差额:指事业单位&=
#21160;用非财政拨款结余=
357;补收支差额的金额。=
;
8.年初结转和结余ᦂ=
6;指预算单位以前年度&=
#23578;未完成、结转到本=
180;仍按原规定用途继续=
;使用的资金。
9.年末结转和结余ᦂ=
6;指单位按有关规定结&=
#36716;到下年或以后年度 =
487;续使用的资金。
10.基本支出:指预=
9;单位为保障其正常运&=
#36716;,完成日常工作任=
153;所发生的支出,包括=
;人员经费支出和日常=
20844;用经费支出。
11.项目支出:指预=
9;单位为完成其特定的&=
#34892;政工作任务或事业=
457;展目标所发生的支出=
;。
12.经营支出:指事ߏ=
4;单位在专业业务活动&=
#21450;其辅助活动之外开=
637;非独立核算经营活动=
;发生的支出。
13.“三公”经费:纳=
入财政预决算管理的=
220;三公”经费,是指部=
门用一般公共预算财=
5919;拨款安排的因公出ࢲ=
9;(境)费、公务用车&=
#36141;置及运行费和公务=
509;待费。其中,因公出=
;国(境)费反映单位=
20844;务出国(境)的国ƀ=
69;旅费、国外城市间交=
通费、住宿费、伙食=
6153;、培训费、公杂费=
1;支出,不含教学科研&=
#20154;员学术交流;公务=
992;车购置及运行费反映=
;单位公务用车车辆购=
32622;支出(含车辆购置ĸ=
46;)及燃费、维修费、=
过桥过路费、保险费=
2289;安全奖励费用等支࠲=
6;;公务接待费反映单&=
#20301;按规定开支的各类=
844;务接待(含外宾接待=
;)支出。
14.机关运行经费:১=
1;为保障行政单位(含&=
#21442;照公务员法管理的=
107;业单位)运行用于购=
;买货物和服务的各项=
36164;金,包括办公及印Ò=
47;费、邮电费、差旅费=
、会议费、福利费、=
6085;常维修费、专用材ਨ=
9;及一般设备购置费、&=
#21150;公用房水电费、办=
844;用房取暖费、办公用=
;房物业管理费、公务=
29992;车运行维护费以及Ð=
54;他费用。
13.一般公共服务支࠲=
6;(类)人大事务(款&=
#65289;行政运行(项)。=
351;行政单位(包括实行=
;公务员管理的事业单=
20301;)的基本支出。
14.一般公共服务支࠲=
6;(类)政府办公厅(&=
#23460;)及机关相关事务A=
288;款)行政运行(项)=
;。指行政单位(包括=
23454;行公务员管理的事Ç=
94;单位)的基本支出。=
15.一般公共服务支࠲=
6;(类)政府办公厅(&=
#23460;)及机关相关事务A=
288;款)其他政府办公厅=
;(室)及相关机构事=
21153;支出(项)。反应Ç=
78;述项目以外的其他政=
府办公厅(室)及相=
0851;机构事务支出。
16.一般公共服务支࠲=
6;(类)统计信息事务&=
#65288;款)事业运行(项A=
289;。指事业单位的基本=
;支出,不包括行政单=
20301;(包括实行公务员ļ=
49;理的事业单位)后勤=
服务中心、医务室等=
8468;属事业单位。
17.一般公共服务支࠲=
6;(类)财政事务(款&=
#65289;行政运行(项)。=
351;行政单位(包括实行=
;公务员管理的事业单=
20301;)的基本支出。
18.一般公共服务支࠲=
6;(类)群众团体事务&=
#65288;款)行政运行(项A=
289;。指行政单位(包括=
;实行公务员管理的事=
19994;单位)的基本支出z=
90;
19.一般公共服务支࠲=
6;(类)党委办公室(&=
#21381;)及相关事务支出A=
288;款)行政运行(项)=
;。指行政单位(包括=
23454;行公务员管理的事Ç=
94;单位)的基本支出。=
20.一般公共服务支࠲=
6;(类)其他一般公共&=
#26381;务支出(款)其他=
968;般公共服务支出(项=
;)。指除上述项目以=
22806;的其他一般公共服Ó=
53;支出。
21.文化体育与传媒ਞ=
3;出(类)文化(款)&=
#32676;众文化(项)。反=
212;群众文化方面的支出=
;,包括基层文化馆(=
31449;)、群众艺术馆支Ñ=
86;等。
22.文化体育与传媒ਞ=
3;出(类)其他文化体&=
#32946;与传媒支出(款)=
854;他文化体育与传媒支=
;出(项)。反映出上=
36848;项目外的其他文化Ë=
07;育与传媒支出。
23.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)人力资源和&=
#31038;会保障管理事务(=
454;)劳动保障监察(项=
;)。反映劳动保障监=
23519;事务支出。
24.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)民政管理事&=
#21153;(款)拥军优属('=
033;)。反映开展拥军优=
;属活动的支出。
25.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)抚恤(款)&=
#27515;亡抚恤(项)。反=
144;按规定用于烈士和牺=
;牲、病故人员家属的=
19968;次性和定期抚恤金É=
97;及丧葬补助费。
26社会保障和就业ਞ=
3;出(类)抚恤(款)&=
#20260;残抚恤(项)。反=
144;按规定用于伤残人员=
;的抚恤金和按规定开=
25903;的各种伤残补助费z=
90;
27.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)抚恤(款)&=
#22312;乡复员、退伍军人=
983;活补助(项)。反映=
;在乡退伍红军老战士=
65288;含西路军红军老战ã=
63;、红军失散人员)、=
1954年10月31日前入伍的在È=
65;复员军人、按规定办=
理带病回乡手续的退=
0237;军人生活补助。
28社会保障和就业ਞ=
3;出(类)抚恤(款)&=
#20041;务兵优待(项)。=
453;映用于义务兵优待方=
;面的支出。
29.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)抚恤(款)&=
#20892;村籍退役士兵老年=
983;活补助(项)。反映=
;1954年11月1日试行义务兵ঌ=
1;制后至《退役士兵安&=
#32622;条例》实施前入伍=
289;年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享Ö=
63;到国家定期抚恤补助=
的农村籍退役士兵的=
2769;年生活补助。
30.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)抚恤(款)&=
#20854;他优抚支出(项)=
290;反映上述项目以外的=
;其他优抚支出。
31.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)退役安置(&=
#27454;)退役士兵安置('=
033;)。反映按规定用于=
;伤残义务兵的一次性=
24314;房补助,对符合条Ê=
14;的退役士兵、专业士=
官的安置支出。
32.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)退役安置(&=
#27454;)军队移交政府的=
163;退休人员安置(项)=
;。反映移交政府的军=
38431;离退休人员安置支Ñ=
86;。
33.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)社会福利(&=
#27454;)儿童福利(项)=
290;反映对儿童提供福利=
;服务方面的支出。
34.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)社会福利(&=
#27454;)老年福利(项)=
290;反映对老年人提供福=
;利服务方面的支出,=
21253;括为经济困难的高Ƙ=
36;、失能等老年人提供=
基本养老服务保障的=
6164;金补助等支出。
35.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)社会福利(&=
#27454;)社会福利事业单=
301;(项)。反映民政部=
;门举办的社会福利事=
19994;单位支出,以及对Ɓ=
98;体社会福利事业单位=
的补助费。
36.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)残疾人事业&=
#65288;款)残疾人康复('=
033;)。反映残疾人联合=
;会用于残疾人康复方=
38754;的支出。
37.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)残疾人事业&=
#65288;款)残疾人就业和=
206;贫(项)。反映残疾=
;人联合会用于残疾人=
23601;业和扶贫等方面的ă=
03;出。
38.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)残疾人事业&=
#65288;款)残疾人生活和=
252;理补贴(项)。反映=
;困难残疾人生活补贴=
21644;重度残疾人护理补ũ=
48;支出。
39.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)残疾人事业&=
#65288;款)其他残疾人事=
994;支出(项)。反映上=
;述项目以外的其他残=
30142;人事业支出。
40.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)自然灾害生&=
#27963;救助(款)中央自=
982;灾害生活补助(项)=
;。反映中央预算对遭=
21463;特大自然灾害地区į=
40;地方政府在安排受灾=
群众吃、穿、住和抢=
5937;、转移、安置、治ெ=
9;等经费发生困难时给&=
#19982;的专项补助,以及=
026;抗御特大自然灾害而=
;设立的中央级救灾物=
36164;储备资金。
41.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)最低生活保&=
#38556;(款),城市最低=
983;活保障金支出(项)=
;。反映城市最低生活=
20445;障对象的最低生活Ì=
45;障金支出。
42.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)临时救助(&=
#27454;)临时救助支出('=
033;)。反映用于城乡生=
;活困难居民的临时救=
21161;支出。
43.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)特困人员救&=
#21161;供养(款)城市特=
256;人员救助供养(项)=
;。反映城市特困人员=
25937;助供养支出。
44.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)其他生活救&=
#21161;(款)其他城市生=
963;救助(项)。反映除=
;最低生活保障、临时=
25937;助、特困人员供养ä=
06;,用于城市困难居民=
生活救助支出。
45.社会保障和就业ਞ=
3;出(类)其他生活救&=
#21161;(款)其他农村生=
963;救助(项)。反映除=
;最低生活保障、临时=
25937;助、特困人员供养ä=
06;,用于农村困难居民=
生活救助支出。
46.医疗卫生与计划ஶ=
3;育支出(类)计划生&=
#32946;事务(款)其他计=
010;生育事务支出(项)=
;。反映出上述项目以=
22806;其他计划生育事务ă=
03;出。
47.医疗卫生与计划ஶ=
3;育支出(类)优抚对&=
#35937;医疗(款)优抚对#=
937;医疗补助(项)。反=
;映按规定补助优抚对=
35937;的医疗经费。
48.节能环保支出(=
7;)环境保护管理事务&=
#65288;项)其他环境保护=
649;理事务支出(项)。=
;反映出上述项目以外=
20854;他环境保护管理事Ó=
53;支出。
49.节能环保支出(=
7;)自然生态保护(款&=
#65289;农村环境保护(项A=
289;。反映用于农村环境=
;保护方面的支出。
50城乡社区支出(=
7;)其他城乡社区支出&=
#65288;款)其他城乡社区=
903;出(项)。反映上述=
;项目以外的其他城乡=
31038;区支出。
51.农林水支出(类ᦀ=
9;农业(款)事业运行&=
#65288;项)。指事业单位=
340;基本支出,不包括行=
;政单位(包括实行公=
21153;员管理的事业单位ʌ=
89;后勤服务中心、医务=
室等附属事业单位。
52.农林水支出(类ᦀ=
9;农业(款)对高校毕&=
#19994;生到基层任职补助A=
288;项)。反映按规定对=
;高校毕业生到基层任=
32844;补助支出。
53.农林水支出(类ᦀ=
9;林业(款)林业事业&=
#26426;构(项)。反映事=
994;单位基本支出,不包=
;括行政单位(含实行=
20844;务员管理的事业单Ë=
01;)后勤服务中心等附=
属事业单位的支出。
54农林水支出(类ᦀ=
9;水利(款)其他水利&=
#25903;出(项)。反映除=
978;述项目以外的其他水=
;利支出。
55.农林水支出(类ᦀ=
9;农村综合改革(款)&=
#23545;村级一事一议的补=
161;(项)。反映按规定=
;对对村级一事一议的=
34917;助支出。
56.农林水支出(类ᦀ=
9;其他农林水支出(款&=
#65289;其他农林水支出('=
033;)。反映对除上述项=
;目以外的其他农林水=
25903;出。
57.资源勘探信息等ਞ=
3;出(类)安全生产监&=
#31649;(款)其他安全生=
135;监管支出(项)。反=
;映对上述项目以外的=
20854;他安全生产监管支Ñ=
86;。
58.资源勘探信息等ਞ=
3;出(类)支持中小企&=
#19994;发展和管理支出(=
454;)其他支持中小企业=
;发展和管理支出(项=
65289;。反映对除上述项İ=
46;以外的其他支持中小=
企业发展和管理支出=
2290;
59.城乡社区支出(=
7;)国有土地使用权出&=
#35753;收入及对应专项债=
153;收入安排的支出(款=
;)土地开发支出(项=
65289;。反映从国有土地ă=
10;益基金中安排用于收=
购贮备土地需要的前=
6399;土地开发性支出以ࡡ=
0;与前期土地开发相关&=
#30340;费用等支出。
60.城乡社区支出(=
7;)国有土地使用权出&=
#35753;收入及对应专项债=
153;收入安排的支出(款=
;)城市建设支出(项=
65289;。反映除土地贮备Ç=
87;项债券、棚户区改造=
专项债券外,国有土=
2320;使用权出让收入对ॵ=
2;其他专项债务收入安&=
#25490;的用于完善国有土=
320;使用功能的配套设施=
;建设和城市基础设施=
24314;设支出。
61城乡社区支出(=
7;)国有土地使用权出&=
#35753;收入及对应专项债=
153;收入安排的支出(款=
;)其他国有土地使用=
26435;出让收入安排的支Ñ=
86;(项)。反映除土地=
贮备专项债券、棚户=
1306;改造专项债券外,ࢲ=
9;有土地使用权出让收&=
#20837;对应其他专项债务=
910;入安排的除上述项目=
;以外的,用于其他方=
38754;的公益资本支出。
62.城乡社区支出(=
7;)城市基础设施配套&=
#36153;及对应专项债务收=
837;安排的支出(款)其=
;他城市基础设施配套=
36153;安排的支出(项)z=
90;反映上述项目以外,=
城市基础设施配套费=
3545;应专项债务收入安৵=
0;的公益性资本支出。<=
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lang=3DEN-US>
63.其他支出(类)ࠥ=
4;他政府性基金及对应&=
#19987;项债务收入安排的=
903;出(款)其他政府性=
;基金及对应专项债务=
25910;入安排的支出(项ʌ=
89;。反映其他政府性基=
金及对应专项债务收=
0837;安排的支出。
64.其他支出(类)ঊ=
5;票公益金及对应专项&=
#20538;务收入安排的支出A=
288;款)用于社会福利的=
;彩票公益金支出(项=
65289;。 用=
于社会福利的彩票公=
0410;金支出。
65.其他支出(类)ঊ=
5;票公益金及对应专项&=
#20538;务收入安排的支出A=
288;款)用于残疾人事业=
;的彩票公益金支出(=
39033;)。反映用于残疾É=
54;事业的彩票公益金支=
出。
66.其他支出(类)ঊ=
5;票公益金及对应专项&=
#20538;务收入安排的支出A=
288;款)用于其他社会公=
;益事业的彩票公益金=
25903;出(项)。反映用É=
10;其他社会公益事业的=
彩票公益金支出。